职位描述
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岗位职责:
1、协助领导对公司及分子公司的财务收支、业务内控执行情况、资产完整性进行审查;
2、协助领导对公司重大基建、大修项目进行审计;
3、协助领导对公司重要岗位进行任期/离任经济责任审计;
4、协助领导对各类举报情况进行审查落实;
5、协助领导对公司招标业务进行监察;
6、配合外部审计工作;
7、协助部门领导进行行政工作,包括项目分配和调度,编制年度审计计划、预算,季度报告;
8、为公司业务部门提供内控咨询服务,便于对风险事先控制;
9、监督落实审计事项的整改情况;
10、负责审计、监察资料的整理、归档工作;
11、协助领导完成公司各类数据的统计分析工作;
12、完成领导交代的其他事项。
任职要求:
1、审计、金融、财务、数学类相关专业,有企业内审经验及熟悉上市法规政策者优先,优秀本科、硕士应届生亦可;
2、熟悉内部审计流程与规范、有扎实的审计和财务专业知识,熟悉财经法律法规;
3、具备良好的沟通能力、良好的职业道德以及团队协作精神;
4、积极主动、敬业上进、责任感强;
5、良好的语言、文字表达能力,熟练运用office办公软件。