职位描述
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1、参与并执行公司IPO过程中的各项规范性整改工作;
2、负责公司财务审计、税务审计、内控审计等各项审计工作,发现财务、税务、内控方面的问题和潜在风险,并提出改进意见;
3、主导建设公司内部控制制度及审计体系,包括:销售—收款、采购—付款、存货—成本、费用管控的全流程,牵头或配合IT部门,推动公司ERP系统实施、完善;
4、负责完成公司各类年度、专项内部审计项目;包括:制定审计计划、负责项目执行及生成内部审计报告;
5、负责对日常工作中识别的风险事项或管理层关注事项执行专项监督与评价;
6、负责审计团队管理及其他相关工作。